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亞馬遜中歐計劃, Pan-U計劃中的賣家到底需要注冊波蘭、捷克VAT稅號嗎?

雖然捷克和波蘭是歐洲非常成熟的站點,很多賣家也基本上了解這兩個國家的相關(guān)VAT要求,但是,面對亞馬遜開通的一些服務(wù),許多賣家還是存在各種各樣的疑問,在此,我們給大家解釋一下

亞馬遜中歐計劃, Pan-U計劃中的賣家到底需要注冊波蘭、捷克VAT稅號嗎?

雖然捷克和波蘭是歐洲非常成熟的站點,很多賣家也基本上了解這兩個國家的相關(guān)VAT要求, 但是,面對亞馬遜開通的一些服務(wù),許多賣家還是存在各種各樣的疑問,在此,我們給大家解釋一下:

捷克:VAT稅率為 21%, 申報周期一般都是月報,申報截止日為次月的25日;

波蘭:VAT稅率為23%, 申報周期一般都是月報,申報截止日為次月的25日。

按照波蘭和捷克稅局要求,需要提交詳細(xì)的EC- sales 申報報告。

例如:波蘭稅局要求的一個完整的VAT申報,至少需要包括JPK - 匯總回執(zhí) + UPO 回執(zhí), 如果有歐盟跨境B2B(無論銷售還是移倉),都需要提供VAT UEK回執(zhí)。

捷克稅局要求的一個完整的VAT申報, 至少需要包括 VATR回執(zhí),如果有歐盟跨境B2B(無論銷售還是移倉),都需提供VATS和VATCS回執(zhí)。

同時,還要關(guān)注是否超過Intrastate (海關(guān)統(tǒng)計的銷售閾值),若有超過還得申報對應(yīng)的Intrastate Report。

Intrastate 閾值回顧:

???重點來了:

眾所周知,加入中歐計劃可以免除從德國運(yùn)營中心發(fā)貨的每個商品€(wěn)0.26 的配送費(fèi)用,所以很多賣家選擇加入中歐計劃。

但是,大家要關(guān)注中歐計劃對注冊捷克和波蘭增值稅的要求。

簡單來說,只要是參與中歐計劃的賣家,都需要注冊波蘭和捷克的VAT稅號。因為,選擇中歐計劃就等于授權(quán)亞馬遜自由調(diào)配您在德國、捷克、波蘭倉庫的庫存,即使只是貨物移倉,根據(jù)這兩個國家的稅法要求,也需要申報移倉數(shù)據(jù)。因此,注冊這兩個國家的VAT稅號也是必須要的。

再來說說亞馬遜物流歐洲整合服務(wù)Pan- EU計劃對捷克和波蘭VAT的要求,總的來說就是:

  • 是否有調(diào)庫存到捷克或波蘭站點:如果有,即使你入境歐洲的原始目的地不在這兩個國家,由于庫存已經(jīng)被發(fā)到這兩個站點,就意味著有注冊和申報的義務(wù);

  • 即使取消Pan-Eu計劃,也要看歷史庫存發(fā)貨地是否有波蘭和捷克的記錄,如果有,即便是取消了,也需要對歷史的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報,當(dāng)然,前提是注冊了VAT稅號。

    原標(biāo)題:亞馬遜中歐計劃, Pan-U計劃中的賣家到底需要注冊波蘭、捷克VAT稅號嗎?

    推薦閱讀:VAT常見問題解答

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