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亞馬遜VAT注冊后,我可以零申報嗎?

  • 2022年11月11日 17:00
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去年10月份時,亞馬遜發(fā)來多封警告信,要求賣家上傳VAT稅號。事實上,從4月份開始,亞馬遜已經(jīng)對稅號進行了抽查,沒有注冊或注冊了未把稅號傳到亞馬遜后臺的,亞馬遜將會一律關(guān)閉賬號,可見VAT對賣家的重要性。此前在稅局的VAT調(diào)查郵件中,有很多人不清楚什么是VAT。今天社長給大家科普

去年 10 月份時,亞馬遜發(fā)來多封警告信,要求賣家上傳 VAT 稅號。事實上,從 4 月份開始,亞馬遜已經(jīng)對稅號進行了抽查,沒有注冊或注冊了未把稅號傳到亞馬遜后臺的,亞馬遜將會一律關(guān)閉賬號,可見 VAT 對賣家的重要性。

此前在稅局的VAT調(diào)查郵件中,有很多人不清楚什么是VAT。今天社長給大家科普稅號以及稅號的常見問題~

理解VAT

VAT 指增值稅,對產(chǎn)品增值的部分征稅。范圍是對歐洲國家或地區(qū)之間的業(yè)務(wù)交易、進口產(chǎn)品和運輸產(chǎn)品征收。

有賣家會疑惑,對增值部分征稅,但當產(chǎn)品以不含稅售價為基數(shù)征收,就相當于多收稅款了。

實際上,總的稅金成本按英國VAT標準稅率 20% 征收的,該稅分兩部分征收:入關(guān)時海關(guān)征收的進口VAT、銷售時向客戶征收的銷售VAT

進口 VAT = (申報貨值 + 關(guān)稅 + 運費) * 20%

銷售 VAT = 售價/(1+20%) *20% (售價默認含稅價)

實際繳納稅金 = 銷售 VAT - 進口 VAT

*含稅價 /(1+20%)= 不含稅價,不含稅價 x 20% = 銷售 VAT

以英國為例,假設(shè)你繳納了 3.33 稅,亞馬遜會替你向英國政府交稅款。所以賣家在算利潤的時候,應(yīng)該把 VAT 稅費計算進去,建議可以適當提價。

有些賣家會覺得繳納的稅率太高了,想零申報或低申報。如果是這樣的話,被稅局發(fā)現(xiàn)了,除了補稅,還要上交罰金,不單危險系數(shù)大還會受到額外損失。

那么,賣家在什么情況下可以進行零申報?

VAT注冊后,可以零申報嗎?

產(chǎn)品沒有進口也沒有出口,可以零申報。除此之外的零申報操作都是不合規(guī)的。另外,賣家把銷售數(shù)據(jù)低申報了,也是不合規(guī)行為。零申報、低申報與事實不符,被稅局查到,都要接受補稅和上交罰款。

什么情況下可以退稅?

首先退稅退的是入關(guān)繳納的進口關(guān)稅,選用 Stand rate(20%) 的賣家可以進行退稅。但不是所有入關(guān)繳納的稅金都能退,例如關(guān)稅是不能退的。

歐洲五國的VAT都需要注冊嗎?

△ 圖源:創(chuàng)藍論壇

不一定都要注冊。如果走品牌、財務(wù)規(guī)范路線,可以每個國家都注冊一個VAT。如果是小賣要考慮清楚,因為注冊 VAT 從注冊、申報到后期的稅款繳納,所需的費用不是小數(shù)額。

歐洲遠程銷售法規(guī)定:

英國 FBA 發(fā)貨至歐洲其他國家,銷售額不超臨界值,賣家可用英國VAT申報。

英國發(fā)貨至德國,銷售額累積 12 個月不超 10 萬歐元,可用英國VAT申報。

英國發(fā)貨至法國、意大利、西班牙,銷售額累積 12 個月不超 3.5 萬歐元,可用英國VAT申報。

以上如果超過了臨界值,賣家則需在對應(yīng)國申請VAT,并按時繳納稅金。

VAT還在注冊中,可先發(fā)貨先售賣嗎?

現(xiàn)在有些賣家稅號還在注冊中,但出于發(fā)貨和售賣的需求,賣家是否可以店鋪沒上傳VAT稅號就能售賣了?

△ 圖源:創(chuàng)藍論壇

對此,有不少賣家回應(yīng):

——“如果是自發(fā)貨可以不需要VAT稅號,但 FBA 必須要VAT稅號,你這個情況是需要注冊的,不然很麻煩?!?/p>

——“不可以的,先注冊好之后再發(fā)貨吧?!?/p>

——“自發(fā)貨可以發(fā)貨,如果是走FBA還是的VAT下來后在去操作吧。”

——“不可以,需要VAT下來,不然會被封。”

——“注冊中,后臺無記錄,如果發(fā)貨的話,報關(guān)、清關(guān)、申報都有影響?!?/p>

總的來說,還在注冊中的VAT,賣家還是先注冊好再發(fā)貨售賣,不然可能在報關(guān)、清關(guān)、申報方面受影響,甚至還會面臨封號的危險。

現(xiàn)在注冊VAT,多久能下來?

現(xiàn)在有賣家反饋,沒有英國VAT稅號,不能發(fā)貨到英國。如果賣家現(xiàn)在注冊需要多久能下稅號呢?

△ 圖源:創(chuàng)藍論壇

不同國家申請時效不一樣。英國VAT會快一些,有行業(yè)人反映最快是 1 個星期就能下來,普遍的是 2-3 周。

不過現(xiàn)在英國VAT容易被英國稅局審核,相對之前變得嚴格了,賣家遇到審核的話要額外提供采購合同,采購發(fā)票,發(fā)貨合同等資料,被審核大約 4-8 周才能下來,所以建議大家要提前準備好資料。

德國申請就復(fù)雜一些,具體看稅局效率,當然現(xiàn)在申請的賣家也很多。我們唯一能做的是確保資料沒問題,資料準備齊全。

*文章配圖來源于網(wǎng)絡(luò),侵刪




來源:跨境研究社